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小微企業(yè)其中一個條件應納稅所得額不超過300萬,這個應納稅所得額=當年會計利潤-研發(fā)加計扣除-上年匯算清繳后結轉下年可以彌補的虧損,這樣理解對嗎?

2024-11-06 05:26:13 來源:互聯(lián)網

你好,如果沒有其他稅會差異的話可以這樣考慮,比如說,招待費,廣宣費,福利費

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