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增值稅留底退稅 什么是增量留底退稅?什么是存量留底退稅?麻煩舉個(gè)例子?謝謝!
您好。存量留抵稅額,是指留抵退稅制度實(shí)施前納稅人形成的留抵稅額。在確定存量留抵稅額時(shí),以納稅人2019年3月底的期末留抵稅額為標(biāo)準(zhǔn)值。如果納稅人當(dāng)期期末留抵稅額大于2019年3月底的期末留抵稅額,以2019年3月底數(shù)為存量留抵稅額。如果納稅人當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月底的期末留抵稅額,以納稅人當(dāng)期的期末留抵稅額為存量留抵稅額。需要注意的是,一次性退還存量留抵稅額后,存量留抵稅額為零;增量留抵稅額,是指留抵退稅制度實(shí)施后,即2019年4月1日以后納稅人新增加的留抵稅額。如前所述,如果納稅人當(dāng)期的期末留抵稅額大于2019年3月底的期末留抵稅額,則增加部分即為增量留抵稅額。需要注意的是,一旦納稅人獲得存量留抵退稅后,不再需要與2019年3月底的期末留抵稅額進(jìn)行比較,當(dāng)期期末留抵稅額即為增量留抵稅額。舉例:某制造業(yè)納稅人2019年4月—2022年3月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額中,增值稅專(zhuān)用**注明稅額500萬(wàn)元,道路通行費(fèi)電子普通**注明稅額100萬(wàn)元,海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)注明稅額200萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)**抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額200萬(wàn)元。2021年12月,該納稅人因發(fā)生非正常損失,此前已抵扣的增值稅專(zhuān)用**中,有50萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。該納稅人2022年4月按照14號(hào)公告的規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為(500+100+200)÷(500+100+200+200)×100%=80%。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的50萬(wàn)元,在上述計(jì)算公式的分子、分母中均無(wú)需扣減。假設(shè)該納稅人存量留抵稅額為10萬(wàn)元,增量留抵稅額為2萬(wàn)元,則其允許退還的存量留抵稅額為10×80%×100%=8(萬(wàn)元);允許退還的增量留抵稅額為2×80%×100%=1.6(萬(wàn)元)。
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