百科知識
所得稅匯算清繳審計怎么做?有哪些流程?
轉眼間,新的一年又來了,對于企業(yè)來說,將迎來新的企業(yè)所得稅年度最終結算。這是企業(yè)年度經營結束后,企業(yè)作為納稅人需要在規(guī)定的時間內,根據相關稅法和企業(yè)納稅人的性質,向企業(yè)所在地稅務部門辦理企業(yè)所得稅年度最終結算。那么,如何進行企業(yè)所得稅年度最終結算呢?
如何做企業(yè)所得稅年度匯算清繳操作,大致流程如下:
1、填寫納稅申報表并附上相關材料。在此步驟中,企業(yè)納稅人應在年底后四個月內根據財務報表調整納稅事項,填寫年度納稅申報表及其附表,然后向主管稅務機關申報。
二、稅務機關受理企業(yè)申請,審核企業(yè)提交的材料。
受理流程為:(1)主管稅務機關收到企業(yè)納稅人或扣繳義務人提交的納稅申報表或代扣代繳。收到納稅申報表后,將審核其名稱、電話號碼、地址、銀行賬戶等基本信息。如果發(fā)現這些變化,納稅人將提供變更依據;變更內容屬于其他部門管理范圍的,督促納稅人到有關部門辦理變更手續(xù),并將變更依據復印件移交主管稅務機關。
(2)主管稅務機關應當審查企業(yè)的申報內容。主要審計內容為稅目、稅率和稅收計算依據是否完整、正確、稅收計算是否準確、附件數據是否完整、是否符合邏輯關系、是否進行稅收調整等。在審計過程中發(fā)現納稅人的申報有計算錯誤或遺漏的,應當及時通知納稅人進行調整、補充、修改或者限期重新申報。納稅人應當按照稅務機關的通知進行相應的修正。
(3)經審核確認后,主管稅務機關確定當年應納所得稅和企業(yè)所得稅,或者退還或者抵消下一年度企業(yè)所得稅。
三、主動糾正申報錯誤。
企業(yè)納稅人在年度結束后四個月內申報年度納稅申報,如發(fā)現申報錯誤,應根據企業(yè)所得稅結算管理辦法等法律有關規(guī)定,主動向稅務機關申報糾正錯誤,稅務機關將調整企業(yè)年度應納所得稅和應納稅額,應退稅。
4、結清稅款。納稅人應當按照主管稅務機關確定的年度應納稅額和應納稅額,在年底后4個月內繳納應納稅額。納稅人預繳的稅款少于年度應納稅款的,應當在4月底前繳納國庫;預繳稅款超過年度應納稅款的,應當辦理最高或者退稅手續(xù)。
以上是對如何做企業(yè)所得稅年度最終結算操作的詳細分析,我希望對您有所幫助。對于企業(yè)而言,企業(yè)所得稅最終結算是一個非常專業(yè)的工作項目。如果沒有專業(yè)的會計人員,建議委托專業(yè)的代賬機構處理,以免給企業(yè)帶來財稅風險。
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