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什么是稅務(wù)審計(jì),稅務(wù)審計(jì)的項(xiàng)目_內(nèi)容_流程
稅務(wù)審計(jì)是指稅務(wù)機(jī)關(guān)依法對(duì)納稅人、扣繳義務(wù)人履行納稅義務(wù)、扣繳義務(wù)情況所進(jìn)行的稅務(wù)稽查和處理工作的總稱。稅務(wù)審計(jì)不僅僅局限于稅務(wù)部門自身的征管會(huì)計(jì)資料的審計(jì),還要對(duì)納稅單位進(jìn)行延伸審計(jì)。如何選擇稅務(wù)延伸審計(jì)對(duì)象,是做好稅務(wù)審計(jì)工作的關(guān)鍵。
稅務(wù)審計(jì)項(xiàng)目包括:
1、年度稅務(wù)審計(jì):對(duì)客戶一個(gè)以上納稅年度內(nèi)的納稅情況進(jìn)行全面復(fù)核,揭示出其中的納稅風(fēng)險(xiǎn)并提供補(bǔ)救措施;
2、并購稅務(wù)盡職調(diào)查:根據(jù)委托對(duì)并購目標(biāo)企業(yè)以往的納稅情況進(jìn)行全面審計(jì),并出具獨(dú)立、客觀的納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,為客戶進(jìn)行并購決策提供分析依據(jù),降低并購行為的風(fēng)險(xiǎn);
3、清算稅務(wù)審計(jì):對(duì)清算企業(yè)以往的納稅狀況進(jìn)行全面復(fù)核,針對(duì)存在的問題提出具有針對(duì)性的補(bǔ)救方案;
4、其他專項(xiàng)稅務(wù)審計(jì)及涉外稅務(wù)審計(jì):根據(jù)客戶其他的特定需要進(jìn)行復(fù)核與審計(jì),以避免納稅風(fēng)險(xiǎn)。
稅務(wù)審計(jì)的內(nèi)容主要包括:
(1)納稅人是否按照稅法規(guī)定納稅、減稅和免稅,有無偷漏稅行為;
(2)納稅人納稅依據(jù)是否真實(shí),計(jì)算是否正確,有無弄虛作假、截留稅款現(xiàn)象;
(3)納稅人對(duì)國家稅務(wù)法規(guī)和納稅紀(jì)律的執(zhí)行情況,是否存在違法、違規(guī)情形等。
稅務(wù)審計(jì)的流程大致遵循如下步驟:
(1)尋求專業(yè)第三方審計(jì)公司進(jìn)行稅務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)委托,并與審計(jì)機(jī)構(gòu)簽訂正式業(yè)務(wù)委托協(xié)議;
(2)審計(jì)公司告知企業(yè)開展稅務(wù)審計(jì)所需準(zhǔn)備的材料,并在審計(jì)開展前三日發(fā)送審計(jì)開展通知書;
(3)審計(jì)人員入場,對(duì)企業(yè)提供的一系列稅務(wù)資料進(jìn)行審查,并對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄;
(4)根據(jù)審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)的問題和線索出具正式稅務(wù)審計(jì)報(bào)告。
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